[单选题]
(2014年)下列有关与审计相关的内部控制的说法中,正确的是()。
  • A
    与财务报告相关的内部控制均与审计相关
  • B
    与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关
  • C
    与经营目标相关的内部控制与审计无关
  • D
    与合规目标相关的内部控制与审计无关
正确答案:B 学习难度:

题目解析:

注册会计师在财务报表审计中只需要了解与审计相关的内部控制,并非被审计单位所有的内部控制,故选项B正确、选项A错误。如果与经营和合规目标相关的控制与注册会计师实施审计程序时评价或使用的数据相关,则这些控制也可能与审计相关,故选项C和选项D错误。
查看正确答案与解析
领取2024注册会计师考前押题
提示:我们将把押题资料以短信的方式发送至您的手机
注册会计师相关问题 直击灵魂考点,一一破解 查看更多
最新问题 直击灵魂考点,一一破解 查看更多
支付方式
  • 微信
  • 支付宝
支付金额3380.00元
我已同意在线考试题库网《服务协议》

请输入你的问题