[单选题]
以下事项中可能表明甲公司货币资金内部控制存在重大缺陷的是( )。
  • A
    甲公司的财务专用章由财务负责人本人或其授权人员保管,出纳员个人名章由其本人保管
  • B
    对重要货币资金支付业务,甲公司实行集体决策授权控制
  • C
    甲公司现金收入及时存入银行,特殊情况下,经开户银行审查批准方可坐支现金
  • D
    甲公司指定出纳员每月必须核对银行账户,针对每一银行账户分别编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
正确答案:D 学习难度:

题目解析:

选项D的事项表明甲公司货币资金内部控制存在缺陷。甲公司应当指定专人定期核对银行账户,每月至少核对一次,并根据银行账户定期核对资料编制每一银行账户的银行存款余额调节表。但这一工作不能由出纳员兼任。
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